一、 部门职能职责
(一)领导全市共青团工作;领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作;对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。
(三)关心青少年利益,代表和保护青少年和合法权益;参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作;协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务;负责市未成年人保护委员会的日常工作。
(四)调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据,并提出相应对策。
(五)动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设,充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。
(六)负责全市青年统战工作;归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作;会同有关部门,为全市青少年外事工作提供服务。
(七)负责全市团的组织建设;负责全市团员队伍建设;协同有关部门,加强团干部队伍建设;组织全市团员青年和团的干部的培训教育;协助党组织培养、管理、选拔团的干部,积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。
(八)树立典型,培养人才,积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体;引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
(九)负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动,发挥青年志愿者服务组织的作用,推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展,坚持以青年为主体,带动更多的社会成员参与志愿服务,致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。
(十)负责市青少年发展基金会的有关工作。
(十一)完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括全机关,无二级预算单位。收入包括公共预算收入;支出包括保障机关及直属单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数372.78万元,其中,一般公共预算拨款372.78万元。无政府性基金拨款,无其他收入、上年结转。
(二)支出预算:2019年年初预算数372.78万元,其中,一般公共服务支出320.91万元,无其他相关支出。
具体安排如下:
1.基本支出:2019年年初预算数为372.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:无。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为351.87万元,比上年增加20.91万元,主要原因是人员经费及青年之家的建设支出增加。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出)共安排165.99万元,比上年度预算增加1.99万元,增加的主要原因是加强了青年之家的建设支出。
(四)政府采购预算:2019年年初预算数为52.5万元。包含:复印机2万元、台式计算机2.5万元等。
(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;无办公及业务用房;无单位价值200万以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆、价值200万以上大型设备。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:本单位无重点项目。
(七)“三公”等经费预算:
2019年“三公”经费预算数10万元,其中:公务接待费5万元、公务用车购置及运行费5万元、因公出国(境)费0万元。会议费8万元;培训费6万元。
“三公”经费预算数与上年相比无增减。
名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
公开表格目录
表一 部门收支总表
表二 部门收入总表
表三 部门支出总表
表四 部门支出总表(分类)
表五 基本支出预算明细表-工资福利支出
表六 单位运转经费支出预算表
表七 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表八 财政拨款收支总表
表九 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
表十 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
表十一一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
表十二一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表十三 政府性基金拨款部门支出总表(分类)
表十四 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
表十五 项目支出预算明细表
表十六 “三公”经费预算表
表十七 部门整体支出绩效申报表
表十八 市级单位专项支出预算绩效目标表
表十九 市级专项资金支出方向绩效目标表
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